歡迎訪問平頂山市人民政府門戶網站群!      本網站已支持IPV6
文號 索引號 005452110/2020-00087 關鍵詞
主題分類 2020 體裁分類 服務對象

000534股票行情:平頂山市地方史志辦公室2020年部門預算

日期:2020-06-12 瀏覽次數:
作者: 來源: 日期:2020-06-12 瀏覽次數: 次 字號:【    】 視力?;?

谷歌股票行情 www.907649.tw 2020-06-12 次瀏覽

005452110/2020-00087
2020
2020-06-12
2020-06-12


文號: 索引號:005452110/2018-00024 發布部門:市財政局 發布日期:2018-10-23

目 錄

第一部分 部門預算基本概況

一、部門機構設置情況

二、主要職責

第二部分 2020年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件: 2020年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算情況表

十、政府采購匯總表

十一、部門(單位)整體績效目標表

十二、部門預算項目績效目標表

 

第一部分 平頂山市地方史志辦公室部門預算基本概況

一、部門機構設置及人員構成情況

平頂山市地方史志辦公室2020年部門預算為本級預算。辦公室內設秘書科、資料科、編審一科、編審二科、編審三科、5個科室編制20人;在職人員16人,離退休人員14人,規格相當于正縣級,經費實行財政全額預算管理。

二、主要職責

主要職責是:制定全市地方史志工作規劃及實施意見;承擔市級綜合志書、史書、年鑒、大事月報的編纂工作;開發市情信息;編輯出版史志刊物;開展史志理論研究。

第二部分 平頂山市地方史志辦公室部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2020年收、支總計均為253.5 萬元,與2019年相比,收、支總計均減少52.1萬元。主要原因:項目支出較上年減少。

二、收入預算說明

2020收入預算253.5萬元,其中:財政撥款收入242萬元;部門結轉資金收入11.4萬元。

三、支出預算說明

2020支出預算253.5萬元,按用途劃分為:工資福利支出185.83萬元,73.32%;商品服務支出24.06萬元,占9.49%;對個人及家庭的補助支出12.19萬元,占4.81%;項目支出31.36萬元,占12.38%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2020年一般公共預算收支預算242萬元,與2019年相比,一般公共預算收支預算減少42.8萬元,主要原因:項目支出較上年減少。

五、一般公共預算支出預算情況說明

2020年一般公共預算支出年初預算為242萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出176.4萬元;社會保障和就業(類)支出33.1萬元;醫療衛生(類)支出17.9萬元;住房保障(類)支出14.7萬元。

六、支出預算經濟分類情況說明

2020年預算支出242萬元,其中:基本支出211萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;項目支出31.1萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新和其他支出。

七、三公經費增減變化原因說明

2020年 “三公”經費公共預算3萬元。其中:

(一)因公出國(境)費預算0萬元,預算數與2019年持平。

(二)公務用車運行維護費預算2萬元,預算數與2019年持平;公務用車購置0萬元,預算數與2019年持平。公車運維護費占“三公”經費總額的66.67%。

(三)公務接待費預算1萬元,預算數與2019年持平,占“三公”經費總額的33.33%。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

部門2020年政府性基金預算支出0萬元,與2019年持平。

九、國有資本經營預算情況說明

部門2020年國有資本經營預算支出0萬元,與2019年持平。

十、政府采購情況說明

2020年,政府采購預算安排9.2萬元,預算數與2019年減少0.7萬元。其中,辦公室家具16套,共計2.4萬元;會議室家具一套,共計1.32元;打印機一臺,共計0.28萬元;復印機一臺,共計0.2萬元;臺式機10臺,共計5萬元,總計9.2萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費預算                

2020年,機關運行經費支出預算24.1萬元,主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、水、電、暖、物業管理等運行維護費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 (二)績效目標設置情況

2020年,單位按要求編制了績效目標,從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量,預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

(三)國有資產占用情況

2020年初,我單位共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0套,單位價值100萬元以上專用設備0套。

 

(四)專項轉移支付項目情況

我單位2020年沒有專項轉移支付項目。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 


附件下載: 市地方史志辦公室預算公開表.xlsx||||||||||||
關于我們 | 版權聲明 | 聯系我們 | 網站地圖
河南省平頂山市人民政府版權所有 政府網站標識碼:4104000031
ICP證號:豫ICP備05017763號-1 豫公網安備 41040002000001號
政府網站找錯
{ganrao}